Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3011 |
Data de lançamento: |
03/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL SINALIZACAO VISUAL E O |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
Licitação número / ano: |
31 / 2024 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PLACAS 200X100CM COM PÉS METÁLICOS 6X6M COMBATE A DENGUE |
1.395,00 |
2.790,00 |
12.00 |
PLACAS 120X90CM DENGUE MATA |
324,17 |
3.890,00 |
100.00 |
PLACAS 60X40CM PROIBIDO JOGAR LIXO E ENTULHO |
45,90 |
4.590,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/06/2024 |
PLACAS 200X100CM COM PÉS METÁLICOS 6X6M COMBATE A DENGUE PLACAS 120X90CM DENGUE MATA PLACAS 60X40CM PROIBIDO JOGAR LIXO E ENTULHO |
11.270,00 |
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06/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1669; |
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11.270,00 |
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21/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3011/2024
GRADASCHI E PRIMMAZ COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA - 5713 |
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11.270,00 |
TOTAL |
11.270,00 |
11.270,00 |
11.270,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.