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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3083 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 CABO DE SOM RCA 49,00 49,00
10.00 CABO DE REDE 2,00 20,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 CABO DE SOM RCA CABO DE REDE 69,00
06/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55113148; 69,00
12/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3083/2024 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 69,00
TOTAL 69,00 69,00 69,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.