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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3084 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL FARMACOLOGICO - Sem Co
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Natureza da despesa: MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 ATENSINA 100MG 30COMP 9,99 9,99
1.00 ATENSINA 0,150MG 30COMP 11,99 11,99
1.00 APTAMIL PEPTI PO 800G 229,03 229,03
2.00 APTAMIL 1 800G 59,90 119,80
2.00 ARISTAB 1MG/ML 150ML 165,17 330,34
2.00 CLENIL A400MCG/ML 10FLAC 2ML 70,99 141,98
1.00 VANISTO 62,5 MCG 30 DOSES+IN 187,96 187,96
1.00 THICKEN UP CLEAR 125G NESTLE 108,90 108,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 ATENSINA 100MG 30COMP ATENSINA 0,150MG 30COMP APTAMIL PEPTI PO 800G APTAMIL 1 800G ARISTAB 1MG/ML 150ML CLENIL A400MCG/ML 10FLAC 2ML VANISTO 62,5 MCG 30 DOSES+IN THICKEN UP CLEAR 125G NESTLE 1.139,99
06/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55144272; 890/55146048; 890/55143715; 1.139,99
21/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3084/2024 PILATTI & PILATTI LTDA - ME - 2111 1.139,99
TOTAL 1.139,99 1.139,99 1.139,99
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.