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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COST

Dados do Empenho
Número do empenho: 3087 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 CAMISETAS GOLA POLO, MALHA PIQUET, COM BORDADO NO BOLSO 79,90 1.757,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 CAMISETAS GOLA POLO, MALHA PIQUET, COM BORDADO NO BOLSO 1.757,80
26/06/2024 Conforme DANFE Nº 001/347; 1.540,00
26/06/2024 FEITO A MAIOR -217,80
28/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3087/2024 UNISOL CONFECCOES PERSONALIZADAS - LOURENCO E COSTA LTDA - 4631 1.540,00
TOTAL 1.540,00 1.540,00 1.540,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.