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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3116 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: COMBUSTIVEL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
114.20 GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO 5,99 684,06
43.61 GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO 5,89 256,84
2.00 VALLE AZUL AGUA MINERAL S/GAS 510ML 3,99 7,98
2.00 VALLE AZUL AGUA MINERAL C/ GAS 510ML 3,99 7,98
35.83 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 5,70 204,25
54.71 GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER 5,90 322,78
1.00 GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L 36,90 36,90
40.55 GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO 5,70 231,14
42.91 DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN 5,99 257,03
421.77 DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN 6,09 2.568,56
124.87 GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACEFOX 5,90 736,75
144.41 DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA 6,09 879,44
303.17 DS DIESEL S10 JCD-7E38 6,09 1.846,33

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO GASOLINA COMUM JCL-1L97 ARGO VALLE AZUL AGUA MINERAL S/GAS 510ML VALLE AZUL AGUA MINERAL C/ GAS 510ML GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GASOLINA COMUM JBG-7A44 TRACKER GT OIL OLEO LUBRIFICANTE SUPER SL 20W50 1L GASOLINA COMUM AMBULANCIA FIORINO DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN DS DIESEL S10 JBC-2H72 VAN GASOLINA COMUM ITD-0568 SPACEFOX DS DIESEL S10 JAF-5A26 AMBULANCIA DS DIESEL S10 JCD-7E38 8.040,04
06/06/2024 PRODUTO NÃO AUTORIZADO JUNTO A NF -8.040,04
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.