Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ELENARA DE FATIMA LUCAS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3127 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
FITA MIMOSA 15MM ROLO AZUL |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
FITA MIMOSA 15MM ROLO VERMELHA |
15,00 |
30,00 |
2.00 |
FITA MIMOSA 15MM ROLO ROSA |
15,00 |
30,00 |
5.00 |
Cola permanente |
8,90 |
44,50 |
25.00 |
FITA CETIM |
6,90 |
172,50 |
4.00 |
BARBANTE |
25,90 |
103,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
FITA MIMOSA 15MM ROLO AZUL FITA MIMOSA 15MM ROLO VERMELHA FITA MIMOSA 15MM ROLO ROSA Cola permanente FITA CETIM BARBANTE |
410,60 |
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10/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/269; |
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410,60 |
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19/06/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3127/2024
ELENARA DE FATIMA LUCAS - 5643 |
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410,60 |
TOTAL |
410,60 |
410,60 |
410,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.