Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3129 |
Data de lançamento: |
06/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Equipamentos e Material Permanente - sem contrato |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Aquisição de Equipamentos e material permanente |
Conta de Despesa: |
4490.52.12.00.00.00 - APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS |
Natureza da despesa: |
EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
AQUECEDOR QUARTZO PREMIUM 800W 220V |
159,90 |
159,90 |
1.00 |
CONTROLE REMOTO UNIVERSAL AR CONDICIONADO |
89,90 |
89,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
06/06/2024 |
AQUECEDOR QUARTZO PREMIUM 800W 220V CONTROLE REMOTO UNIVERSAL AR CONDICIONADO |
249,80 |
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07/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55214683; |
|
249,80 |
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03/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3129/2024
ERON SAMUEL DE MORAIS - 6796 |
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249,80 |
TOTAL |
249,80 |
249,80 |
249,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.