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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3141 Data de lançamento: 06/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
3.00 TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETI SONHO DE CRIANÇA E JRC 179,90 539,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
06/06/2024 TORNEIRA ELÉTRICA Finalidade: ESCOLA ANTONIO MARQUETI SONHO DE CRIANÇA E JRC 539,70
07/06/2024 Conforme DANFE Nº 0/3060; 539,67
19/06/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3141/2024 COTRIJAL COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL - 7746 539,67
TOTAL 539,70 539,67 539,67
SALDO A PAGAR 0,03
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.