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Última atualização realizada em 03/12/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF

Dados do Empenho
Número do empenho: 3225 Data de lançamento: 14/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Merenda Escolar Município - Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
16.00 Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. - Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. 29,00 464,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/06/2024 Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. - Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. 464,00
15/07/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 213/628176; 464,00
15/07/2024 Pagamento de Empenho 3225/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 464,00
TOTAL 464,00 464,00 464,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.