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Última atualização realizada em 20/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ESQUADRIAS MADEMOR LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 327 Data de lançamento: 19/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 PUXADORES ALÇA METAL 18 CM - EMEI SONHO DE CRIANÇA 18,00 144,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/01/2024 PUXADORES ALÇA METAL 18 CM - EMEI SONHO DE CRIANÇA 144,00
26/01/2024 Conforme DANFE Nº 890/51228425; 144,00
30/01/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 327/2024 ESQUADRIAS MADEMOR LTDA - 2643 144,00
TOTAL 144,00 144,00 144,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.