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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DIOICE TOLEDO LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3283 Data de lançamento: 21/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par 40,00 80,00
2.00 CONECTOR P4 3,00 6,00
15.00 Fio Cabo Rede ( CFTV) RJ45-300 M-AZ 3,00 45,00
2.00 Caixa de Passagem Fonte 12 v 25,90 51,80
1.00 BASE FIXA PARA RELE FOTOCELULA 16,00 16,00
1.00 RELÉ FOTOELETRICO 1000 W 35,00 35,00
1.00 REFLETOR SMART LED 150W 5500K 170,00 170,00
1.00 DPS DISPOSITIVO PROT SURTO 45KA 80,00 80,00
1.00 Fonte eletronica Chaveada 12 v 80,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/06/2024 Balun de vídeo HD/CVI/TVI - Par CONECTOR P4 Fio Cabo Rede ( CFTV) RJ45-300 M-AZ Caixa de Passagem Fonte 12 v BASE FIXA PARA RELE FOTOCELULA RELÉ FOTOELETRICO 1000 W REFLETOR SMART LED 150W 5500K DPS DISPOSITIVO PROT SURTO 45KA Fonte eletronica Chaveada 12 v 563,80
26/06/2024 Conforme DANFE Nº 890/55421773; 563,80
TOTAL 563,80 563,80 0,00
SALDO A PAGAR 563,80
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.