Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ERON SAMUEL DE MORAIS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3293 |
Data de lançamento: |
24/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUTENCAO BENS MOVEIS |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Ativ. Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
500.00 |
TIJOLO MACIÇO |
1,45 |
725,00 |
3.00 |
CIMENTO |
49,90 |
149,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/06/2024 |
TIJOLO MACIÇO CIMENTO |
874,70 |
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26/06/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55427036; |
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874,70 |
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03/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3293/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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874,70 |
TOTAL |
874,70 |
874,70 |
874,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.