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Última atualização realizada em 21/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SERGIO NICOLINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 3627 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 38 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 JOGO DE BRONZINA DE BIELA 432,10 432,10
1.00 JOGO DE BRONZINA DE MANCAL 520,70 520,70
6.00 KS ANEL DE PISTAO 152,00 912,00
1.00 SABO- JOGO DE JUNTOR MOTOR 1.628,00 1.628,00
1.00 SCHADEK- BOMBA DE OLEO 2.077,00 2.077,00
1.00 VIRABREQUIM MOTOR 9.699,00 9.699,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 JOGO DE BRONZINA DE BIELA JOGO DE BRONZINA DE MANCAL KS ANEL DE PISTAO SABO- JOGO DE JUNTOR MOTOR SCHADEK- BOMBA DE OLEO VIRABREQUIM MOTOR 15.268,80
28/06/2024 Conforme DANFE Nº 1/8270; 15.268,80
19/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3627/2024 SERGIO NICOLINI - 1423 15.268,80
TOTAL 15.268,80 15.268,80 15.268,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.