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Última atualização realizada em 23/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3630 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1050 VENC. 16/07/24 166,94 166,94
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1128 VENC. 16/07/24 152,16 152,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1050 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1128 VENC. 16/07/24 319,10
28/06/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1050 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS REF JULHO/2024 3393-1128 VENC. 16/07/24 319,10
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 OI SA - 267 166,94
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3630/2024 OI SA - 267 152,16
TOTAL 319,10 319,10 319,10
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.