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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: OI SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3632 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1095 VENC. 16/07/24 152,16 152,16
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1065 VENC. 16/07/24 152,16 152,16
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1129 VENC. 16/07/24 152,16 152,16
1.00 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1110 VENC. 16/07/24 152,16 152,16

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1095 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1065 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1129 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1110 VENC. 16/07/24 608,64
28/06/2024 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1095 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1065 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1129 VENC. 16/07/24 LIGAÇÕES TELEFONICAS JULHO/2024 3393-1110 VENC. 16/07/24 608,64
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2024 OI SA - 267 152,16
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2024 OI SA - 267 152,16
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2024 OI SA - 267 152,16
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3632/2024 OI SA - 267 152,16
TOTAL 608,64 608,64 608,64
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.