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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3640 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 2.235,63 2.235,63
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 108,16 108,16
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 27,26 27,26

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA POSTO DE SAUDE CENTRAL UN CONS 3085204511 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA AGUA BRANCA UN CONS 3083142830 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA UN SANITARIA SÃO MIGUEL UN CONS 3085102137 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 2.371,05
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/81504558; 0/79947960; 0/79947961; 2.371,05
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 108,16
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 27,26
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3640/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 2.235,63
TOTAL 2.371,05 2.371,05 2.371,05
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.