Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: RBE COMERCIO DE TACOGRAFOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3645 |
Data de lançamento: |
28/06/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
550 - Transferência do Salário-Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
SELAGEM ONIBUS VOLARE W8 - SELAGEM |
83,49 |
83,49 |
1.00 |
TARIFA DE ENSAIO VOLARE W8 - TARIFA DE ENSAIO |
147,00 |
147,00 |
1.00 |
CALIBRAÇAO |
140,00 |
140,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/06/2024 |
SELAGEM ONIBUS VOLARE W8 - SELAGEM TARIFA DE ENSAIO VOLARE W8 - TARIFA DE ENSAIO CALIBRAÇAO |
370,49 |
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29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/5972; |
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370,49 |
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13/08/2024 |
Pagamento de Empenho 3645/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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370,49 |
TOTAL |
370,49 |
370,49 |
370,49 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.