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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: RGE RIO GRANDE ENERGIA SA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3648 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - AGUA E ESGOTO/ENERGIA ELETRICA/GAS E
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 02 DESPORTO
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Eventos Esportivos
Conta de Despesa: 3390.39.43.00.00.00 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 48,15 48,15
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 109,96 109,96
1.00 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 4.186,81 4.186,81

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO VILA FLORESTA UN CONS 3085462693 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO AGUA BRANCA UN CONS 3085202390 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 REF CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA GINASIO LENADRO GEHLEN UN CONS 3083122966 REF JUNHO/2024 VENC 19/08/24 4.344,92
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 0/81536358; 0/79947962; 0/81504557; 4.344,92
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 4.186,81
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 109,96
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3648/2024 RGE RIO GRANDE ENERGIA SA - 65 48,15
TOTAL 4.344,92 4.344,92 4.344,92
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.