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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 3664 Data de lançamento: 28/06/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - COMUNICAÇÃO - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/984061504/ 98405-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/ 98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98434-7433/ 98434-7434 REF SEC DA SAUDE VENC 10/07/24 578,60 578,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2024 REFERENTE LIGAÇÕES TELEFONICAS 98405-6830/ 98406-0706/984061504/ 98405-7504/ 98406-7507/ 98406-7509/ 98406-7510/ 98406-7516/ 98418-8513/ 98422-6981/ 98422-6990/ 98434-7420/ 98434-7433/ 98434-7434 REF SEC DA SAUDE VENC 10/07/24 578,60
28/06/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/356; 578,60
10/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3664/2024 ABRUTELECOM - 7513 578,60
TOTAL 578,60 578,60 578,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.