Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
374 |
Data de lançamento: |
26/01/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
8.00 |
CIMENTO 50KG |
42,00 |
336,00 |
2.00 |
JOELHO SOLDAVEL 90° DE 50MM |
4,80 |
9,60 |
4.00 |
TUBO SOLDAVEL 50 MM X 6M |
80,00 |
320,00 |
1.00 |
CHAVE BÓIA |
30,00 |
30,00 |
2.00 |
ADPTADOR 50X1/2
Finalidade: POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS |
6,00 |
12,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/01/2024 |
CIMENTO 50KG JOELHO SOLDAVEL 90° DE 50MM TUBO SOLDAVEL 50 MM X 6M CHAVE BÓIA ADPTADOR 50X1/2
Finalidade: POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS |
707,60 |
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30/01/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/283; |
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707,60 |
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08/02/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 374/2024
THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 |
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707,60 |
TOTAL |
707,60 |
707,60 |
707,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.