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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 374 Data de lançamento: 26/01/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
8.00 CIMENTO 50KG 42,00 336,00
2.00 JOELHO SOLDAVEL 90° DE 50MM 4,80 9,60
4.00 TUBO SOLDAVEL 50 MM X 6M 80,00 320,00
1.00 CHAVE BÓIA 30,00 30,00
2.00 ADPTADOR 50X1/2 Finalidade: POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS 6,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/01/2024 CIMENTO 50KG JOELHO SOLDAVEL 90° DE 50MM TUBO SOLDAVEL 50 MM X 6M CHAVE BÓIA ADPTADOR 50X1/2 Finalidade: POÇO SÃO JOÃO DOS PROLOS 707,60
30/01/2024 Conforme DANFE Nº 1/283; 707,60
08/02/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 374/2024 THALES DA SILVA ERIG- ME - 7153 707,60
TOTAL 707,60 707,60 707,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.