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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JE SOM E LUZ

Dados do Empenho
Número do empenho: 3819 Data de lançamento: 03/07/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS - Ex
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Dispensa de Licitação
Licitação número / ano: 44 / 2024

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 Equipamentos sonorizacao: 4 Mackie; 2 Sub Grave; 1 Mesa de Som Digital; 6 mic Sem Fio; 6 Pedestais; 1 Tecnico de Som com DRT; Cabos; Tripes e demais para ligacao do sistema; Equipamentos Iluminacao: 15 Canhoes de Led; Decoracao: Decoracao e ornamentacao compativel com o evento. 4.700,00 4.700,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/07/2024 Equipamentos sonorizacao: 4 Mackie; 2 Sub Grave; 1 Mesa de Som Digital; 6 mic Sem Fio; 6 Pedestais; 1 Tecnico de Som com DRT; Cabos; Tripes e demais para ligacao do sistema; Equipamentos Iluminacao: 15 Canhoes de Led; Decoracao: Decoracao e ornamentacao compativel com o evento. 4.700,00
15/07/2024 Conforme DANFE Nº E/403; 4.700,00
15/07/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3819/2024 JE SOM E LUZ - 7769 4.700,00
TOTAL 4.700,00 4.700,00 4.700,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.