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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DANIELA DE LIMA GOBI -ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3825 Data de lançamento: 04/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL DE LIMPEZA/PROD HIGIEN
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 shampoo 10,90 21,80
2.00 condicionador 15,90 31,80
2.00 TB CREME DENTAL 5,99 11,98
1.00 talco 11,88 11,88
2.00 desodorante rolon 10,90 21,80
4.00 aparelho de barbear 6,99 27,96
8.00 SABONETE CRISTAL ERVAS 5,25 42,00
4.00 absorventes higienicos 13,90 55,60
1.00 creme de pentear cabelos 19,90 19,90
1.00 REPELENTE 21,90 21,90
1.00 SBP 16,99 16,99
1.00 escova de dente adulto 6,49 6,49
1.00 loção hidratante 9,90 9,90

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/07/2024 shampoo condicionador TB CREME DENTAL talco desodorante rolon aparelho de barbear SABONETE CRISTAL ERVAS absorventes higienicos creme de pentear cabelos REPELENTE SBP escova de dente adulto loção hidratante 300,00
09/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/579; 300,00
TOTAL 300,00 300,00 0,00
SALDO A PAGAR 300,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.