Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3844 |
Data de lançamento: |
04/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
660 - Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
200.00 |
MIMO PERSONALIZADO PARA OS CORALISTAS PARTICIPANTES - PARA OS CORALISTAS PARTICIPANTES |
4,75 |
950,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
04/07/2024 |
MIMO PERSONALIZADO PARA OS CORALISTAS PARTICIPANTES - PARA OS CORALISTAS PARTICIPANTES |
950,00 |
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09/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55665100; |
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950,00 |
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23/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3844/2024
EDUARDA DOS SANTOS GEHLEN - 7812 |
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950,00 |
TOTAL |
950,00 |
950,00 |
950,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.