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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: DENICE FLORES BORTOLOMEDI LAURINI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3876 Data de lançamento: 05/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL MANUT BENS IMOVEIS/INS
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 LAMPADA LED BULBO 30W 20,00 80,00
30.00 BUCHA PLASTICA 8MM 0,10 3,00
30.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X60 MM 0,70 21,00
15.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X20MM 0,20 3,00
40.00 PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,0X35MM 0,30 12,00
40.00 BUCHA PLASTICA 6MM 0,10 4,00
1.00 BROCA CONCRETO 6MM IRWIN 10,50 10,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
05/07/2024 LAMPADA LED BULBO 30W BUCHA PLASTICA 8MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 6,0X60 MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,5X20MM PARAFUSO PHILIPS CHATA 4,0X35MM BUCHA PLASTICA 6MM BROCA CONCRETO 6MM IRWIN 133,50
15/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/2202; 133,50
TOTAL 133,50 133,50 0,00
SALDO A PAGAR 133,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.