Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: PILATTI & PILATTI LTDA - ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
3894 |
Data de lançamento: |
09/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Financeira |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades da Secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
VENAFLON 900+100MG 60COMP RV REFERENTE VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 13/06/2024 |
250,00 |
250,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/07/2024 |
VENAFLON 900+100MG 60COMP RV REFERENTE VALE COMPRAS NOTA FISCAL GAUCHA SORTEIO 13/06/2024 |
250,00 |
|
|
15/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55794312; |
|
250,00 |
|
19/07/2024 |
Pagamento de Empenho 3894/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
250,00 |
TOTAL |
250,00 |
250,00 |
250,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.