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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL

Dados do Empenho
Número do empenho: 3915 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção Ativ. Ensino Fundamental
Conta de Despesa: 3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 cOOCKIES BELIVE ZERO 8,99 44,95
5.00 Coockies INTEGRAL 8,99 44,95
10.00 Biscoito snackers integral 3,90 39,00
5.00 BISCOITO BELFAR CRACKER 5,25 26,25
10.00 Bolinho sem glútem 6,90 69,00
10.00 Biscoito de polvilho sem glutem 8,99 89,90
10.00 Biscoito sem glútem salgado 5,25 52,50
4.00 Biscoito de arroz 14,20 56,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 cOOCKIES BELIVE ZERO Coockies INTEGRAL Biscoito snackers integral BISCOITO BELFAR CRACKER Bolinho sem glútem Biscoito de polvilho sem glutem Biscoito sem glútem salgado Biscoito de arroz 423,35
18/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/114; 423,35
01/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3915/2024 CAROLINE ZANIN DIPP - MERCADO DA KAROL - 3078 423,35
TOTAL 423,35 423,35 423,35
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.