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Última atualização realizada em 22/07/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: TALUA DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 3922 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA 54,00 54,00
1.00 MAO DE OBRA - MAO DE OBRA 300,50 300,50
1.00 BALANCEAMENTO DE RODAS 81,00 81,00
1.00 LIMPA INJEÇÃO FLEX LIMPEZA DE INJEÇÃO E BICO FLEX - LIMPEZA DE INJEÇÃO E BICO FLEX 100,00 100,00
1.00 GEOMETRIA E ALINHAMENTO - GEOMETRIA E ALINHAMENTO 75,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 LIMPEZA CAIXA EVAPORADORA MAO DE OBRA - MAO DE OBRA BALANCEAMENTO DE RODAS LIMPA INJEÇÃO FLEX LIMPEZA DE INJEÇÃO E BICO FLEX - LIMPEZA DE INJEÇÃO E BICO FLEX GEOMETRIA E ALINHAMENTO - GEOMETRIA E ALINHAMENTO 610,50
TOTAL 610,50 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 610,50
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.