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Última atualização realizada em 22/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO DE OLIVEIRA MINIMERCADO - ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3927 Data de lançamento: 11/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
22.00 MORTADELA 9,80 215,60
87.00 BATATA INGLESA 6,84 595,08
162.00 BANANA PRATA 5,74 929,88
54.00 MAMAO FORMOSA 8,95 483,30
61.00 OVOS GALINHA BRANCO 9,80 597,80
54.00 MANGA - MANGA 9,60 518,40
9.00 FERMENTO QUIMICO PO 250GR 8,94 80,46
95.00 ARROZ BRANCO 5,39 512,05
27.00 FEIJAO PRETO TP1 1KG 9,80 264,60
54.00 CARNE SUINA 18,90 1.020,60
9.00 FARINHA MILHO MEDIA BEATRIZ 1KG 3,98 35,82
54.00 PEITO CONG SEM OSSO PT 19,88 1.073,52
81.00 MACA ARGENTINA KG 17,90 1.449,90
95.00 FARINHA TRIGO 1KG 3,92 372,40
36.00 POLVILHO AZEDO 500GR 5,35 192,60
2.00 COLORAU VALAR 500GR 9,90 19,80
4.00 ACHOCOLATADO EM PO 8,90 35,60
68.00 EXTRATO TOMATE SACHE 340G 2,97 201,96
9.00 LENTILHA TIPO 400GR 7,94 71,46

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/07/2024 MORTADELA BATATA INGLESA BANANA PRATA MAMAO FORMOSA OVOS GALINHA BRANCO MANGA - MANGA FERMENTO QUIMICO PO 250GR ARROZ BRANCO FEIJAO PRETO TP1 1KG CARNE SUINA FARINHA MILHO MEDIA BEATRIZ 1KG PEITO CONG SEM OSSO PT MACA ARGENTINA KG FARINHA TRIGO 1KG POLVILHO AZEDO 500GR COLORAU VALAR 500GR ACHOCOLATADO EM PO EXTRATO TOMATE SACHE 340G LENTILHA TIPO 400GR 8.670,83
19/07/2024 TROCAR DOTAÇÃO -8.670,83
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.