Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3958 |
Data de lançamento: |
12/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.36.23.00.00.00 - FORNECIMENTO DE GÊNERO DE ALIMENTAÇÃO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
7.50 |
cuca caseira recheada |
40,00 |
300,00 |
10.00 |
torta recheada caseira |
38,00 |
380,00 |
7.90 |
BOLACHA TIPO CASEIRA |
34,00 |
268,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2024 |
cuca caseira recheada torta recheada caseira BOLACHA TIPO CASEIRA |
948,60 |
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18/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55751260; |
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948,60 |
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31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2024
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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948,60 |
01/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 3958/2024
HUMBERTO RODRIGUES VIEIRA ME - 5637 |
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948,60 |
01/08/2024 |
REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 |
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-948,60 |
TOTAL |
948,60 |
948,60 |
948,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.