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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ADRIANO JOSE ROTHER ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3972 Data de lançamento: 15/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Ensino Infantil
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 AUTOMATICO PRESTOLITE IMX-0137 MICRO ONIBUS - 380,00 380,00
1.00 JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE IMX-0137 MICRO ONIBUS 160,00 160,00
1.00 REDUCAO PLANETARIA IMX-0137 MICRO ONIBUS 180,00 180,00
1.00 KIT BUCHA IMX-0137 MICRO ONIBUS 45,00 45,00
1.00 JOGO DE CALCO DE AJUSTE IMX-0137 MICRO ONIBUS - 50,00 50,00
1.00 RELE AUXILIAR IMX-0137 MICRO ONIBUS 50,00 50,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/07/2024 AUTOMATICO PRESTOLITE IMX-0137 MICRO ONIBUS - JOGO DE ESCOVA C/ SUPORTE IMX-0137 MICRO ONIBUS REDUCAO PLANETARIA IMX-0137 MICRO ONIBUS KIT BUCHA IMX-0137 MICRO ONIBUS JOGO DE CALCO DE AJUSTE IMX-0137 MICRO ONIBUS - RELE AUXILIAR IMX-0137 MICRO ONIBUS 865,00
22/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55875326; 865,00
01/08/2024 Pagamento de Empenho 3972/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 865,00
TOTAL 865,00 865,00 865,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.