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Última atualização realizada em 01/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SIDNEI MORIGI ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3989 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
15.00 bola vinil n.8 - vinil n.8 6,90 103,50
30.00 SUPORTE PLASTICO para balão - para balão 0,60 18,00
15.00 BRINQUEDO DIDATICO bambole - bambole 12,90 193,50
15.00 FAIXA ELÁSTICAS PARA EXERCÍCIO 12,90 193,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 bola vinil n.8 - vinil n.8 SUPORTE PLASTICO para balão - para balão BRINQUEDO DIDATICO bambole - bambole FAIXA ELÁSTICAS PARA EXERCÍCIO 508,50
19/07/2024 Conforme DANFE Nº 2/504; 508,50
08/08/2024 Pagamento de Empenho 3989/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 508,50
TOTAL 508,50 508,50 508,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.