Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: SADI LOPES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4000 |
Data de lançamento: |
18/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
21.50 |
TUBO MECANICO - MECANICO |
40,00 |
860,00 |
5.00 |
AÇO TREFILADO 1045 |
38,00 |
190,00 |
1.00 |
PORCA 14 TRAVANTE - 14 TRAVANTE |
4,00 |
4,00 |
1.00 |
PARAFUSO 14 X 90 COMPLETO |
8,00 |
8,00 |
3.00 |
ELETRODO CORTE |
7,00 |
21,00 |
10.00 |
LIBRAS OXIGÊNIO |
3,00 |
30,00 |
15.00 |
ELETRODO CROMO 3,25 |
4,00 |
60,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/07/2024 |
TUBO MECANICO - MECANICO AÇO TREFILADO 1045 PORCA 14 TRAVANTE - 14 TRAVANTE PARAFUSO 14 X 90 COMPLETO ELETRODO CORTE LIBRAS OXIGÊNIO ELETRODO CROMO 3,25 |
1.173,00 |
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19/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/55854658; |
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1.173,00 |
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31/07/2024 |
Pagamento de Empenho 4000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.173,00 |
01/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.173,00 |
01/08/2024 |
REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 |
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-1.173,00 |
TOTAL |
1.173,00 |
1.173,00 |
1.173,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.