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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: SADI LOPES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4000 Data de lançamento: 18/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
21.50 TUBO MECANICO - MECANICO 40,00 860,00
5.00 AÇO TREFILADO 1045 38,00 190,00
1.00 PORCA 14 TRAVANTE - 14 TRAVANTE 4,00 4,00
1.00 PARAFUSO 14 X 90 COMPLETO 8,00 8,00
3.00 ELETRODO CORTE 7,00 21,00
10.00 LIBRAS OXIGÊNIO 3,00 30,00
15.00 ELETRODO CROMO 3,25 4,00 60,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/07/2024 TUBO MECANICO - MECANICO AÇO TREFILADO 1045 PORCA 14 TRAVANTE - 14 TRAVANTE PARAFUSO 14 X 90 COMPLETO ELETRODO CORTE LIBRAS OXIGÊNIO ELETRODO CROMO 3,25 1.173,00
19/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55854658; 1.173,00
31/07/2024 Pagamento de Empenho 4000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.173,00
01/08/2024 Pagamento de Empenho 4000/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.173,00
01/08/2024 REFERENTE FEITO NA DATA ERRADA 31-07 DATA CORRETA DO LANÇAMENTO 01-08 -1.173,00
TOTAL 1.173,00 1.173,00 1.173,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.