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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4033 Data de lançamento: 19/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 TINTA IMPRESSORA EPSON 774 PRETA 140ML 180,00 360,00
1.00 ADAPTADOR WI FI TP LINK 150MB 90,00 90,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
19/07/2024 TINTA IMPRESSORA EPSON 774 PRETA 140ML ADAPTADOR WI FI TP LINK 150MB 450,00
31/07/2024 Conforme DANFE Nº 890/55904853; 450,00
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4033/2024 FABIANO JOSE SHNEIDER INFORMATICA - 7637 450,00
TOTAL 450,00 450,00 450,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.