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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: THALES DA SILVA ERIG- ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 4074 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO -
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELÉTRICO
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS - 5 TOMADAS 40,00 40,00
3.00 MODULO TOMADA 20A - 20A 9,00 27,00
1.00 MÓDULO INTERRUPTOR 10 A - 10 A 11,50 11,50
4.00 CAIXA + TOMADA 2P + T - CAIXA + TOMADA 2P + T 8,00 32,00
4.00 CANALETA AUTO ADESIVA - AUTO ADESIVA 25,00 100,00
1.00 BASTIDOR EXTERNO PARA 3 MODULOS - BASTIDOR EXTERNO PARA 3 MODULOS 12,00 12,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS - 5 TOMADAS MODULO TOMADA 20A - 20A MÓDULO INTERRUPTOR 10 A - 10 A CAIXA + TOMADA 2P + T - CAIXA + TOMADA 2P + T CANALETA AUTO ADESIVA - AUTO ADESIVA BASTIDOR EXTERNO PARA 3 MODULOS - BASTIDOR EXTERNO PARA 3 MODULOS 222,50
31/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/382; 222,50
07/08/2024 Pagamento de Empenho 4074/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 222,50
TOTAL 222,50 222,50 222,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.