| Exercício: 2024 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DE SEG. SOCIAL |
| Número do empenho: | 4217 | Data de lançamento: | 29/07/2024 | ||
| Tipo de empenho: | Folha Pgto - INSS - Contribuição Patronal Mensal | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | 01 Fundo Municipal de Assistencia Social | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Fundo Municipal Assistencia Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | INSS | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA normal julho | 0,00 | 1.518,85 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 29/07/2024 | PAGAMENTO INSS CONSELHEIROS PATRONAL, REF. FOLHA normal julho | 1.518,85 | ||
| 29/07/2024 | REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/24 | 1.518,85 | ||
| 16/08/2024 | Pagamento de Empenho 4217/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.518,85 | ||
| TOTAL | 1.518,85 | 1.518,85 | 1.518,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||