Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ORSO & BENEDETTI LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4230 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Bens Imóveis - OUTRAS OBRAS EM ANDAMENTO - Com Con |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
02 DESPORTO |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
Construção, ampliação, reforma Ginasio de Esportes |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
OBRAS EM ANDAMENTO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Tomada de Preço |
Licitação número / ano: |
4 / 2022 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
60.20 |
Chapisco, emboço, selador e pintura |
100,13 |
6.027,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
Chapisco, emboço, selador e pintura |
6.027,83 |
|
|
29/07/2024 |
Conforme DANFE Nº E/202416; |
|
6.027,83 |
|
31/07/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4230/2024
ORSO & BENEDETTI LTDA - 7064 |
|
|
5.871,11 |
31/07/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4230/2024 |
|
|
24,11 |
31/07/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4230/2024 |
|
|
132,61 |
TOTAL |
6.027,83 |
6.027,83 |
6.027,83 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
31/07/2024 |
24,11 |
|
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
31/07/2024 |
132,61 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
156,72 |
|
|