Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4268 |
Data de lançamento: |
29/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
Unidade: |
02 Fundo Municipal da Saude |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude |
Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
MANUAL 1W LED- RECARREGAVEL |
86,23 |
86,23 |
1.00 |
CONCHA N10 |
37,19 |
37,19 |
1.00 |
CONCHA N15 |
56,76 |
56,76 |
1.00 |
MARTELO |
64,68 |
64,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/07/2024 |
MANUAL 1W LED- RECARREGAVEL CONCHA N10 CONCHA N15 MARTELO |
244,86 |
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31/07/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/115762; |
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244,86 |
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07/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024
FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 |
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244,86 |
TOTAL |
244,86 |
244,86 |
244,86 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.