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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4268 Data de lançamento: 29/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - S
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 MANUAL 1W LED- RECARREGAVEL 86,23 86,23
1.00 CONCHA N10 37,19 37,19
1.00 CONCHA N15 56,76 56,76
1.00 MARTELO 64,68 64,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/07/2024 MANUAL 1W LED- RECARREGAVEL CONCHA N10 CONCHA N15 MARTELO 244,86
31/07/2024 Conforme DANFE Nº 1/115762; 244,86
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4268/2024 FERMAK COM MAQUINAS FERRAMENTAS LTDA - 390 244,86
TOTAL 244,86 244,86 244,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.