Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: ORACINA APARECIDA MOTTA PEÇAS ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4313 |
Data de lançamento: |
30/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
FILTRO DA TRANSMISSAO MOTONIVELADORA - DA TRANSMISSAO MOTONIVELADORA |
864,00 |
864,00 |
1.00 |
FILTRO SEPARADOR DÁGUA - SEPARADOR DÁGUA |
278,80 |
278,80 |
1.00 |
FILTRO DIESEL COM SENSOR - DIESEL COM SENSOR |
735,00 |
735,00 |
1.00 |
FILTRO DIESEL - DIESEL |
307,50 |
307,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/07/2024 |
FILTRO DA TRANSMISSAO MOTONIVELADORA - DA TRANSMISSAO MOTONIVELADORA FILTRO SEPARADOR DÁGUA - SEPARADOR DÁGUA FILTRO DIESEL COM SENSOR - DIESEL COM SENSOR FILTRO DIESEL - DIESEL |
2.185,30 |
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02/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/1749; |
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2.185,30 |
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07/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4313/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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2.185,30 |
TOTAL |
2.185,30 |
2.185,30 |
2.185,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.