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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4375 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Unidade: 01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção atividades da secretaria
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
2.00 LAMINA 13 FUROS, CURVA, AR1, VERMELHA, 3,4X8 FURO 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 1.098,00 2.196,00
26.00 PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2.1/4 PATROLA XCMG GR 1803 6,40 166,40
26.00 PORCA SEXTAVA LAMINA 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 2,90 75,40

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 LAMINA 13 FUROS, CURVA, AR1, VERMELHA, 3,4X8 FURO 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2.1/4 PATROLA XCMG GR 1803 PORCA SEXTAVA LAMINA 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 2.437,80
06/08/2024 Conforme DANFE Nº 1/36355; 2.437,80
08/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2024 KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 2.437,80
TOTAL 2.437,80 2.437,80 2.437,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.