Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4375 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA 13 FUROS, CURVA, AR1, VERMELHA, 3,4X8 FURO 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 |
1.098,00 |
2.196,00 |
26.00 |
PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2.1/4 PATROLA XCMG GR 1803 |
6,40 |
166,40 |
26.00 |
PORCA SEXTAVA LAMINA 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 |
2,90 |
75,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
LAMINA 13 FUROS, CURVA, AR1, VERMELHA, 3,4X8 FURO 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 PARAFUSO DE LAMINA 5/8X2.1/4 PATROLA XCMG GR 1803 PORCA SEXTAVA LAMINA 5/8 PATROLA XCMG GR 1803 |
2.437,80 |
|
|
06/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/36355; |
|
2.437,80 |
|
08/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2024
KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA - 2926 |
|
|
2.437,80 |
TOTAL |
2.437,80 |
2.437,80 |
2.437,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.