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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4377 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU
Órgão: GABINETE DO PREFEITO
Unidade: 01 GABINETE DO PREFEITO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades do Gabinete
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Natureza da despesa: PEÇAS EM GERAL
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
4.00 bucha bandeija traseira 96,00 384,00
2.00 Bieleta 156,00 312,00
2.00 BUCHA ESTABILIZADOR 84,00 168,00
1.00 JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR 316,00 316,00
1.00 dot 4 36,00 36,00
1.00 BUCHA BALANÇA dianteira LE - dianteira LE 158,00 158,00
4.00 VÁLVULA 8,00 32,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 bucha bandeija traseira Bieleta BUCHA ESTABILIZADOR JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR dot 4 BUCHA BALANÇA dianteira LE - dianteira LE VÁLVULA 1.406,00
09/08/2024 Conforme DANFE Nº 890/56137580; 1.406,00
16/08/2024 Pagamento de Empenho 4377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 1.406,00
TOTAL 1.406,00 1.406,00 1.406,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.