Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: JP MECANICA E AUTOCENTER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4377 |
Data de lançamento: |
31/07/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
01 GABINETE DO PREFEITO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção Atividades do Gabinete |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
bucha bandeija traseira |
96,00 |
384,00 |
2.00 |
Bieleta |
156,00 |
312,00 |
2.00 |
BUCHA ESTABILIZADOR |
84,00 |
168,00 |
1.00 |
JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR |
316,00 |
316,00 |
1.00 |
dot 4 |
36,00 |
36,00 |
1.00 |
BUCHA BALANÇA dianteira LE - dianteira LE |
158,00 |
158,00 |
4.00 |
VÁLVULA |
8,00 |
32,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
31/07/2024 |
bucha bandeija traseira Bieleta BUCHA ESTABILIZADOR JOGO DE PASTILHAS DE FREIO PAR dot 4 BUCHA BALANÇA dianteira LE - dianteira LE VÁLVULA |
1.406,00 |
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09/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 890/56137580; |
|
1.406,00 |
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16/08/2024 |
Pagamento de Empenho 4377/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.406,00 |
TOTAL |
1.406,00 |
1.406,00 |
1.406,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.