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Última atualização realizada em 03/12/2024 às 13:19.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: ABRUTELECOM

Dados do Empenho
Número do empenho: 4383 Data de lançamento: 31/07/2024
Tipo de empenho: Serviços/PF - COMUNICACAO EM GERAL - Sem Contrato
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL
Unidade: 01 Fundo Municipal de Assistencia Social
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: Fundo Municipal Assistencia Social
Conta de Despesa: 3390.39.47.00.00.00 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 REFERENTE AOS TELEFONES SMAS VENC 10/08/2024 79,80 79,80

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
31/07/2024 REFERENTE AOS TELEFONES SMAS VENC 10/08/2024 79,80
02/08/2024 REFERENTE AOS TELEFONES SMAS 984383411 VENC 10/08/2024 79,80
07/08/2024 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4383/2024 ABRUTELECOM - 7513 79,80
TOTAL 79,80 79,80 79,80
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.