Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: LEANDRO ZAFANELLI ME |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4416 |
Data de lançamento: |
05/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Serviços/PJ - SERVICOS DE TRANSPORTE - Com Contrat |
Órgão: |
SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO |
Unidade: |
01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
Transporte Escolar - Ensino Fundamental |
Conta de Despesa: |
3390.39.32.00.00.00 - TRANSPORTE ESCOLAR |
Natureza da despesa: |
TRANSPORTE ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
571 - Transferências do Estado referentes a Convênios e Instrumentos Congêneres vinculados à Educação |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
1 / 2023 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF JULHO 2024 VEICULO IKS-5J54 TOTAL 2.394KM |
13.741,56 |
13.741,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/08/2024 |
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR REF JULHO 2024 VEICULO IKS-5J54 TOTAL 2.394KM |
13.741,56 |
|
|
13/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº e/0176; |
|
13.741,56 |
|
15/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4416/2024
LEANDRO ZAFANELLI ME - 7773 |
|
|
12.241,16 |
15/08/2024 |
Cfe. ISS, retido no Pagamento do Empenho 4416/2024 |
|
|
566,19 |
15/08/2024 |
Cfe. INSS serviços de terceiros, retido no Pagamento do Empenho 4416/2024 |
|
|
934,21 |
TOTAL |
13.741,56 |
13.741,56 |
13.741,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS |
15/08/2024 |
566,19 |
|
Lançada |
INSS serviços de terceiros |
15/08/2024 |
934,21 |
|
Lançada |
TOTAL |
|
1.500,40 |
|
|