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Última atualização realizada em 21/11/2024 às 05:28.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: EDEMAR CASTOLDI

Dados do Empenho
Número do empenho: 4451 Data de lançamento: 07/08/2024
Tipo de empenho: Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co
Órgão: SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO
Unidade: 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Merenda Escolar
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa: MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de Recurso: 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
13.00 Geleia de frutas com adição de açúcar, sabores diversificados, sem conservantes: Embalagens de 700g contendo identificação do produtor, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, lote, tabela nutricional e validade. - Geleia de frutas com adição de açúcar, sabores diversificados, sem conservantes: Embalagens de 700g contendo identificação do produtor, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, lote, tabela nutricional e validade. Finalidade: MERENDA ESCOLAR 16,00 208,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
07/08/2024 Geleia de frutas com adição de açúcar, sabores diversificados, sem conservantes: Embalagens de 700g contendo identificação do produtor, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, lote, tabela nutricional e validade. - Geleia de frutas com adição de açúcar, sabores diversificados, sem conservantes: Embalagens de 700g contendo identificação do produtor, nome e endereço do fabricante, data de fabricação, lote, tabela nutricional e validade. Finalidade: MERENDA ESCOLAR 208,00
13/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº 228/0520005; 208,00
26/08/2024 Pagamento de Empenho 4451/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 208,00
TOTAL 208,00 208,00 208,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.