Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: KAYSERMAQ DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
09/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE VEICU |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Natureza da despesa: |
PEÇAS EM GERAL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
LAMINA CV 3/4 13F. AR1 F.3/4 7D1576 RETRO CAT. 120K |
1.098,00 |
2.196,00 |
26.00 |
PARAFUSO LAM 3/4X2.1/2 10.9 RETRO CAT. 120K |
10,40 |
270,40 |
26.00 |
PORCA SEXT 3/4 UNC CAT RETRO 120K
Finalidade: RETRO CAT. 120K |
4,40 |
114,40 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
09/08/2024 |
LAMINA CV 3/4 13F. AR1 F.3/4 7D1576 RETRO CAT. 120K PARAFUSO LAM 3/4X2.1/2 10.9 RETRO CAT. 120K PORCA SEXT 3/4 UNC CAT RETRO 120K
Finalidade: RETRO CAT. 120K |
2.580,80 |
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09/08/2024 |
Conforme Nota Fiscal Nº 1/36356; |
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2.580,80 |
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09/08/2024 |
EMPENHO EM DUPLICIDADE |
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-2.580,80 |
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12/08/2024 |
FEITO EM DUPLICIDADE |
-2.580,80 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.