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Última atualização realizada em 29/12/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4512 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 SERVICOS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO 274,56 274,56
1.00 HIGIENIZACAO DO A/C 50,00 50,00
1.00 ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO Finalidade: FIAT CRONOS 150,00 150,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 SERVICOS TECNICOS PRIMEIRA REVISAO HIGIENIZACAO DO A/C ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO Finalidade: FIAT CRONOS 474,56
16/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2529; 474,56
23/08/2024 Pagamento de Empenho 4512/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº 474,56
TOTAL 474,56 474,56 474,56
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.