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Última atualização realizada em 23/08/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024
Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 4513 Data de lançamento: 09/08/2024
Tipo de empenho: Serviços/PJ - MANUTENÇÃO/CONSERVAÇÃO - Sem Contrat
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade: 02 Fundo Municipal da Saude
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa: 3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: SERVIÇOS DE TERCEIROS
Fonte de Recurso: 500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 3ª REVISAO MECANICA 290,56 290,56
1.00 HIGIENIZACAO DO A/C 50,00 50,00
1.00 LIMPEZA BICOS ULTRASS. 160,00 160,00
1.00 ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO 150,00 150,00
1.00 LIMPEZA DE TBI Finalidade: FIAT ARGO 40,00 40,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/08/2024 3ª REVISAO MECANICA HIGIENIZACAO DO A/C LIMPEZA BICOS ULTRASS. ALINHAMENTO/ BALANCEAMENTO LIMPEZA DE TBI Finalidade: FIAT ARGO 690,56
16/08/2024 Conforme Nota Fiscal Nº e/2534; 690,56
TOTAL 690,56 690,56 0,00
SALDO A PAGAR 690,56
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.