Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4534 |
Data de lançamento: |
12/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - COMBUSTIVEIS/LUBRIFICANTES AUTO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
01 SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
Manutenção da atividades da secretaria |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
COMBUSTIVEL |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
536.02 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE |
5,99 |
3.210,73 |
88.77 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE |
6,29 |
558,35 |
57.02 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE |
6,09 |
347,23 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/08/2024 |
DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE DIESEL S500 COMUM IIIL-8269 ONIBUS GRANDE |
4.116,31 |
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15/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 220/2985; |
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4.116,31 |
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16/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4534/2024
MPS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS EIRELI - 7259 |
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4.116,31 |
TOTAL |
4.116,31 |
4.116,31 |
4.116,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.