Serviços - DIARIAS/PESSOAL CIVIL - Executivo - Sem
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE
Unidade:
02 Fundo Municipal da Saude
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Manutenção Atividades Fundo Municipal Saude
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
REFERENTE A NAO ME TOQUE LEVAR PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE,APOS A FAXINAL DO SOTURNO/RS BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA A SOLEDADE DIA 14/08/2024
100,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/08/2024
REFERENTE A NAO ME TOQUE LEVAR PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE,APOS A FAXINAL DO SOTURNO/RS BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA A SOLEDADE DIA 14/08/2024
100,00
16/08/2024
REFERENTE A NAO ME TOQUE LEVAR PACIENTE QUE SOFREU ACIDENTE,APOS A FAXINAL DO SOTURNO/RS BUSCAR PACIENTE COM TRANSFERENCIA AO HOSPITAL DE SOLEDADE DIA 14/08/2024
100,00
20/08/2024
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4593/2024
JOSE VALMOR FERREIRA PRESTES - 3070
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.