Exercício: 2024 | |
Nome do Credor: ELISABETE GRAEFF |
Número do empenho: | 4619 | Data de lançamento: | 16/08/2024 | ||
Tipo de empenho: | Consumo Imediato - GENEROS DE ALIMENTACAO - Sem Co | ||||
Órgão: | SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,CULTURA DESPORTO | ||||
Unidade: | 01 SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO CULTURA,DESPORTO | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | Merenda Escolar | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
Natureza da despesa: | MATERIAL DE CONSUMO | ||||
Fonte de Recurso: | 552 - Transferências de Recursos do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
---|---|---|---|
22.00 | Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. - Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. Finalidade: ALIMENTACAO ESC | 29,00 | 638,00 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
---|---|---|---|---|
16/08/2024 | Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. - Bolacha caseira Biscoito caseiro sabores variados, em embalagens de 1 kg, com identificação do produtor, data de fabricação e validade do produto, com tabela nutricional e lote não sendo aceito uso de corantes no preparo do produto. Finalidade: ALIMENTACAO ESCOLAR | 638,00 | ||
20/08/2024 | Conforme Nota Fiscal Nº 214/0253733; | 638,00 | ||
26/08/2024 | Pagamento de Empenho 4619/2024 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 638,00 | ||
TOTAL | 638,00 | 638,00 | 638,00 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |