Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2024 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4701 |
Data de lançamento: |
21/08/2024 |
Tipo de empenho: |
Consumo Imediato - UNIFORMES/TECIDOS/AVIAMENTOS - |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
01 Fundo Municipal de Assistencia Social |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
Fundo Municipal Assistencia Social |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE CONSUMO |
Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
24.00 |
TECIDO POPELINE - POPELINE |
15,80 |
379,20 |
52.50 |
TECIDO OXFORDINE - OXFORDINE |
12,80 |
672,00 |
15.00 |
TECIDO OXFORD - OXFORD
Finalidade: TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OFICINAS DE DANCA |
8,90 |
133,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
21/08/2024 |
TECIDO POPELINE - POPELINE TECIDO OXFORDINE - OXFORDINE TECIDO OXFORD - OXFORD
Finalidade: TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS PARA OFICINAS DE DANCA |
1.184,70 |
|
|
23/08/2024 |
Conforme DANFE Nº 1/968; |
|
1.184,70 |
|
28/08/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4701/2024
COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO - 2610 |
|
|
1.184,70 |
TOTAL |
1.184,70 |
1.184,70 |
1.184,70 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.